
2023年财政决算情况
一、财政收入决算情况
2023年,财政总收入预算为187800万元,完成收入166990万元,完成年初预算89%。一般公共预算收入(还原口径)为127527万元,完成年初预算的102%,其中留抵退税36882万元,实际入库109086.29万元。非税收入为39463万元,完成年初预算的63%。其中行政事业性收费收入2475万元(完成年初目标的61.88%)、国有土地出让金收入21175万元(完成年初目标的50.66%)、民政、交通等补助收入9775万元、其他收入6037万元。
二、支出决算情况
2023年,财政支出年初预算92200万元,年中未增加预算,当年实际财政决算支出90017万元,土地报批往来转支出10714万元。具体情况如下:
一般公共服务支出8003万元
国防支出49万元
公共安全支出360万元
教育支出3956万元
科学技术支出2288万元
文化体育与传媒支出254万元
社会保障和就业支出9395万元
医疗卫生与计划生育支出1161万元
节能环保支出6225万元
城乡社区支出35270万元(含土地报批10714万元)
农林水支出9827万元
资源勘探信息等支出19432万元
自然资源海洋气象等支出33万元
住房保障支出2572万元
灾害防治及应急管理支出1574万元
其他支出(化债等)331万元
三、收支平衡情况
2023年全镇财力基数8714万元,专项补助7982万元,追加专项指标1517万元,短基数财力补助5056万元,支出基数缺口补助4420,上解支出21043万元,最终体制结算财力为6646万元;上年结余1889万元,当年一般公共预算支出6673万元,一般公共预算结转下年1862万元。
当年财政专户收入为39463万元,调用往来资金56991万元,财政专户支出94058万元,收支基本平衡。
四、重点支出情况
教育支出3956万元,主要用于幼儿园经费,义务教育发展,学校基础设施提升改造,教学设备采购,智慧校园建设等。
科学技术支出2288万元,用于新材料园区建设,科技孵化器运营,高质量奖励等。
社会保障和就业支出9395万元,用于尊老金、临时救助、低保五保生活补助,义务兵家庭优待金等政策性专项经费,敬老院费用,民政、退役军人服务站运转经费等。
农林水支出9827万元,用于大学生村官、村干部工资保险,村级办公经费,江滩办费用,村组土地补偿款,农村基础设施及水利工程改造,农路管理养护资金及管理人员工资,场圃退休人员提租补贴,支持乡村振兴对村补助等。
节能环保支出 6225 万元,主要用于化工企业关停补助,镇区污染防治攻坚项目支出等。
城乡社区支出 35270 万元,主要用于安全生产经费,园区基础设施投入,镇区绿化亮化及基础设施改造,安置小区维修改造,小区物业管理,道路绿化、河道保洁及垃圾清运项目,搬迁补偿支出,土地报批、回收费用等。
资源勘探信息等支出 19432 万元,主要用于园区工作经费,支持企业发展奖补资金,水厂回购款,企业搬迁补偿款等。
“三公两费”支出216.4万元。其中公务用车运行费8.87万元、公务接待费152.32万元、因公出国(境)费用11.14万元,会议费8.43万元,培训费35.64万元。
债务化解支出(偿还政府债券本息)300万元。
2024年上半年财政预算执行情况
一、财政预算执行情况
(一)财政收入完成情况
2024年上半年,全镇实际完成收入75195万元,完成年初预算192500万元的39%。其中一般公共预算收入58117万元,完成年初目标的45.4%;非税收入17078万元,完成年初目标的26.47%。
(二)支出预算完成情况
2024年上半年,全镇实际支出44319万元,占年初预算90000万元的49%。具体项目如下:
一般公共服务支出3614万元
国防支出6万元
公共安全支出279万元
教育支出1514万元
科学技术支出962万元
文化体育与传媒支出11万元
社会保障和就业支出4185万元
医疗卫生与计划生育支出398万元
节能环保支出116万元
城乡社区支出23373万元
农林水支出5804万元
资源勘探信息支出1934万元
国土海洋气象支出92万元
住房保障支出1059万元
其他支出(联防队、消防支出等应急管理支出)971万元
2024年财政预算调整方案(草案)
一、2024年下半年财政预算调整的指导思想及基本原则
我们将全面贯彻落实党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神,以更大力度严格资金管理、严守财经纪律,将过紧日子要求不折不扣落到实处,严格执行人大批准的预算,原则上不予追加。确需追加预算的,必须履行规范报批程序,确保年度财政收支平衡。
二、2024年财政预算调整方案(草案)
2024年初我镇支出预算90000万元,年中需增加人员专项补助类支出2016万元,现将原支出预算调减2016万元,调整后全年支出预算总额不变,仍为90000万元。
(一)具体调减项目为:
社会保障和就业支出 1195万元
医疗卫生与计划生育支出 100万元
城乡社区支出 281万元
农林水支出 440万元
(二)具体调增项目为:
公共安全支出 216万元
城乡社区支出 1800万元
以上方案,请各位代表审议!