2015年度 如皋市统计局部门决算
目 录
第一部分如皋市统计局概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度 如皋市统计局部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2015年度如皋市统计局部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分 如皋市统计局部门概况
一、统计局主要职责及机构设置。
1、市统计局是市政府组成部门之一,其主要职责是承担组织领导和协调全市统计工作的任务,编制全市统计改革和统计现代化建设规划,组织领导和监督检查各镇(区)、部门的统计和国民经济核算工作。
2、负责宣传统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的贯彻落实,加强对镇(区)统计工作的督查和统计调查对象的统计监审检查,依法查处重大统计违法行为。
3、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行国家、省、市统一的统计报表制度和统计标准;制定全市性统计调查计划;建立和完善全市经济、社会科技统计调查制度;负责全市统计调查项目的管理。
4、按照上级统一部署和市委、市政府的要求,会同有关部门组织拟定重大的市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、技术服务、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据。
6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全市性基本统计数据。
7、组织各镇(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
8、组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
9、依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础管理工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理社会调查活动。
10、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织制定各镇(区)、各部门统计数据库和网络的基本标准及运行规则,指导全市统计信息化系统建设。
11、组织全市统计教育,统计专业知识培训,对外开展统计咨询服务。
12、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2014年度部门决算报表编制范围的是如皋市统计局本级以及如皋市城市经济调查队、如皋市普查中心。
三、2015年度主要工作完成情况
(一)加强监测分析,认真履行统计行政职能。围绕全市经济社会发展大局,密切关注经济形势发展变化,及时收集上报各项反映全市经济社会发展动态和趋势的统计数据资料。加强全面小康、“中央八项工程”等重点监测分析,查找难点指标和薄弱环节,并定期撰写专题报告,提出对策建议。建立完善统计预汇总制度,加强专业协同、部门联动,及时向基层反馈动态数据,不断从内容上、时效上、形式上、效果上提高经济运行监测水平。不断拓展延伸统计调查研究领域,先后开展了南通市居民出行调查等4项民意调查活动。及时准确撰写统计信息分析,到目前为止,我局共撰写统计专报5篇,统计分析90篇,其中《如皋二、三产业的现状问题及对策》被《江苏统计》杂志登载。
(二)深化改革创新,不断完善统计方法制度。积极推进固定资产投资统计制度改革,2015年全市1618家“四上”企业及80家亿元企业全部实现了固定资产投资联网直报。积极推进城乡收入住户调查电子记账信息化,为全市80户记账户配备了电子记账设备PDA,定期对住户进行走访和数据反馈,切实加强了对城乡收入的实时监测,实现了即时记账、即时审核的数据采集目标。
(三)精心组织实施,圆满完成各类统计调查。一是采取各项措施加强年定报工作的组织领导、业务培训和质量管理,精心组织实施农业、工业、建筑业等行业,能源、投资、人口、价格等领域各项常规统计和年定报调查工作,严格数据审核、查询和比对,各项数据按时按质上报,如期公布。二是认真开展1%人口抽样调查工作,此次抽样共涉及我市14个镇(区、街道)的45个调查小区,共登记3353户,登记12194人,调查内容主要包括姓名、性别、受教育程度、婚姻、住房等43项内容,客观地反映我市人口变动的基本状况。三是积极开展了投入产出调查、成本费用调查、文化产业调查、城乡一体化工作等各项调查工作,加强源头数据质量控制,确保了主要数据结果真实反映发展态势。四是纪检配合文明城市等专项调查。全年开展文明城市调查4次800份调查问卷,配合相关部门开展了党风廉政建设、法制建设、食品安全等满意度调查。五是全面完成经济普查工作。
(四)夯实基层基础,全面优化统计发展环境。今年来局班子成员全员参与“双基”建设,齐抓共管,分线负责。全市形成了县(市)、镇、部门、企业、村(居)和样本记帐户六个层面的规范化创建体系。为进一步巩固创建成果,局党组不断探索规范化建设长效管理机制,逐步建立了月考核、季反馈、半年通报、年终表彰的运行机制。重点推进了村(居)规范化建设工作,全市村(居)达标率达到75%,示范村(居)达到5%。今年我局继续向省统计局申报了县统计规范化建设示范县(市)以及统计优秀成果6项,示范部门5家,统计岗位标兵2名。全面完成了从业资格报名考试任务,想方设法组织全市统计从业人员报名,发放告知书,超额完成南通下达的统计从业资格报名任务,完成了统计从业资格、统计继续教育的培训工作,参训人数达到2834人次。精心组织,做好预案,及时与外国语学校沟通联系,圆满完成从业资格考试工作,2015年我市报名参考人数南通市第一,考试通过率达95.3%。
第二部分 2015年度如皋市统计局部门决算表
见附件
第三部分 2015年度如皋市统计局部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本年收入总计 529.33 万元、支出总计 531.06 万元,与上年相比,收入减少175.62 万元,下降24.91 %;支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。其中:
(一)收入总计 529.33 万元。包括:
1.财政拨款收入 529.33 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比,收入减少175.62 万元,下降24.91 %;支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。2.上级补助收入 0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是0
3.事业收入 0 万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是……。
4.经营收入 0 万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是……。
5.附属单位上缴收入 0 万元,为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加(减少) 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是……。
6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是……。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余 55.4 万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计 531.06 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 531.06 万元,主要用于统计局机关的基本支出、在日常业务之外开展专项统计工作的支出以及经济普查活动支出。其中:行政运行409.8万元,专项统计业务费61.37万元,专项普查活动58.15万元。支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。其中:行政运行支出减少 20.89 万元,下降4.85 %。专项统计业务费支出减少20.49 万元,下降25.03 %。专项普查活动经费支出减少 139.92 万元,下降72.96 %。
2.结余分配0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是……。
3.年末结转和结余 53.67 万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 529.33 万元,其中:财政拨款收入529.33 万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 531.06万元,其中:基本支出531.06 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总决算 529.33 万元、支出总决算 531.06万元。与上年相比,财政拨款收入减少175.62 万元,下降24.91 %;支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出 531.06 万元,占本年支出总计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。
本年财政拨款支出年初预算为 529.33 万元,支出决算为 531.06 万元,完成年初预算的 100.32 %。其中:
一般公共服务支出(类)531.06万元。1. 统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为409.8万元,支出决算为411.53万元,完成年初预算的100.42%。2. 统计信息事务(款)专项统计业务费(项)。年初预算为61.37万元,支出决算为 61.37 万元,完成年初预算的100. %。3.统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为58.15万元,支出决算为 58.15万元,完成年初预算的100%.
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出531.06万元,其中:
(一)人员经费388.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费 142.42 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出531.06万元,占本年支出总计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 173.26 万元,下降24.59 %。主要原因是全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.33 万元,支出决算为 531.06 万元,完成年初预算的 100.32 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出 531.06 万元,其中:
(一)人员经费388.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费142.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出 10.31 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0%;因公出国(境)费决算支出比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元;
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元.本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 10.31 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %。外事接待支出比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 人次。
(2)国内公务接待支出 10.31 万元,完成预算的100%;国内公务接待支出比上年减少7.55 万元,下降 42.27 %,主要原因厉行节约,严格执行中央八项规定。国内公务接待主要为接待上级局和上级政府部门领导、其他县市局工作人员考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动,本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待91批次,859人次。主要为接待上级局和上级政府部门领导、其他县市局工作人员考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。
本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.31 万元,完成预算的100%。全年召开会议54个,参加会议 900 人次。主要为召开统计业务会议。
本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.34 万元,完成预算的 100 %,全年组织培训 18 个,组织培训 3584 人次。主要为统计人员从业资格证培训和统计人员继续教育培训,以及对基层统计人员专业业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下:
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
本年机关运行经费支出 129.7 万元,比上年减少 67.25 万元,下降 34.14 %。主要原因是:全国第三次经济普查工作量主要集中在2014年。
(二)政府采购支出决算情况说明
本年政府采购支出总额 27.41 万元,其中:政府采购货物支出 12.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.99 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映统计机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附:2015年度如皋市统计局部门决算表